About this role
Arthrex, Inc. es una empresa global de dispositivos médicos y líder en desarrollo de nuevos productos y educación médica. Somos una empresa privada que se esfuerza por cumplir nuestra misión corporativa de ayudar a los cirujanos a tratar mejor a sus pacientes™. Estamos comprometidos a brindar una calidad inigualable a los profesionales de la salud que usan nuestros productos y, en última instancia, a los millones de pacientes cuyas vidas impactamos.
Objetivo Primordial: Diseñar, estandarizar, implementar y evaluar los procesos financieros y controles internos en la región LATAM, garantizando la eficiencia operativa, el cumplimiento de la normativa contable, fiscal y corporativa, así como la mitigación de riesgos mediante la documentación, monitoreo y pruebas continuas de los controles clave. Tareas Esenciales: Bajo un esquema de Servicios Compartidos, realizar las siguientes tareas esenciales: Documentar, estandarizar y optimizar procesos financieros end-to-end (R2R, P2P, O2C) en la región LATAM. Diseñar e implementar controles internos clave tanto preventivos como detectivos, alineados con los riesgos financieros y operativos.
Ejecutar y documentar pruebas de controles incluyendo “walkthrougs”, pruebas de diseño y efectividad, conforme a los requerimientos SOX. Identificar, evaluar y monitorear riesgos financieros mediante la elaboración y mantenimiento de matrices de riesgo y control (RCM). Monitorear y asegurar el cumplimiento de políticas contables, normativas IFRS, disposiciones fiscales y lineamientos corporativos.
Generar y presentar reportes y dashboards relacionados con el control interno y el desempeño de procesos para la dirección financiera y auditoría. Diseñar, medir y analizar indicadores claves de desempeño (KPIs) de procesos y controles, proponiendo mejoras basadas en datos y tendencias operativas. Impulsar y coordinar iniciativas de automatización y adopción de procesos estandarizados en los países de LATAM promoviendo la mejora continua en colaboración con TI mediante herramientas SAP, RPA y BI).
Administrar, actualizar y resguardar el repositorio de políticas, procedimientos (SOPs) y documentación financiera, asegurando su integridad y control de versiones. Gestionar y dar seguimiento a hallazgos de auditoría interna y externa) asegurando la implementación oportuna de planes de remediación. Educación y Experiencia: Licenciatura requerida en Contabilidad, Administración, Finanzas o afín.
Deseable diplomado o posgrado en Control Interno, Auditoría, Finanzas Corporativas o disciplinas afines. Experiencia en entornos sujetos a cumplimiento SOX, incluyendo el diseño, implementación, evaluación y monitoreo de controles internos, así como participación en auditorías internas o externas. Experiencia mínima de 4 años en auditoría, control interno, monitoreo de controles o funciones similares relacionadas con la gestión de riesgos y cumplimiento.
Deseable experiencia participando en Centros de Servicios Compartidos (SSC), proyectos de migración y estandarización de procesos, así como iniciativas de transformación financiera a nivel LATAM. La educación puede ser reemplazada por la experiencia solicitada. Conocimiento y Destrezas Requeridos: Sólido conocimiento de IFRS (especialmente IFRS 15, 16 y 9) yde las Normas de Información Financiera (NIF) aplicables en México y LATAM, con experiencia en reconocimiento de ingresos, arrendamientos y procesos de cierre contable,conciliaciones y provisiones.
Dominio de marcos de control interno y gestión de riesgos incluyendo el marco COSO, diseño e implementación de controles preventivos y detectivos), pruebas de controles, ”walkthroughs”, evaluación de efectividad y elaboración de matrices de riesgo y control (RCM). Capacidad para colaborar e influir eficazmente en distintos niveles de la organización, gestionando relaciones con equipos multidisciplinarios y stakeholders internos y externos. Sólidas habilidades analíticas, organizativas y de resolución de problemas, con alta atención al detalle, orientación a resultados y capacidad para desenvolverse en entornos dinámicos y de transformación.
Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita, con enfoque en trabajo colaborativo, gestión transversal y presentación efectiva de información financiera de control interno. Destrezas en Programas, Herramientas y/o Equipo: Microsoft Office nivel intermedio. Conocimiento de SAP nivel intermedio.
Experiencia en herramientas de visualización y análisis de datos como Power BI para la realización de pruebas selectivas. Deseable experiencia en plataformas de gestión de riesgos, auditoría o controles internos. Idiomas Adicionales: Inglés Intermedio.
Portugués Básico deseable. Porcentaje de Viaje: Nacional: 10% Internacional: 10% Ofrecemos: Salario competitivo. Prestaciones superiores.
Cobertura médica. Programa de asistencia al empleado y familiares (consulta terapéutica, veterinaria, nutricional, financiera y legal). Apoyo de educación.
Días adicionales de descanso a los otorgados por ley. Beneficio de gimnasio. Contratación permanente a tiempo completo.
Ambiente laboral colaborativo y motivador. Estamos comprometidos en tratar a todos los y las solicitantes de manera justa y no discriminamos por motivos de raza, nacionalidad, edad, sexo, características físicas, origen social, discapacidad, afiliación sindical, religión, estado civil, embarazo, orientación sexual, identidad de género, expresión de género o cualquier criterio ilegal según corresponda a ley.
